'전자세금계산서' 태그의 글 목록
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전자세금계산서 8

실무 80%는 이걸로 끝! 회계 초보를 위한 핵심 3가지 업무

매입·매출 관리, 세금계산서 발행, 지출결의서 작성 제대로 알고 계신가요? 회계나 경리 실무를 시작하면 가장 먼저 마주치는 용어들, 바로 매입·매출 관리, 세금계산서 발행, 지출결의서 작성입니다.특히 중소기업이나 자영업자 입장에서는 이 3가지 업무만 잘해도 회계의 70%는 커버한다고 해도 과언이 아닙니다.오늘은 실무에서 자주 쓰이는 이 3가지 키워드의 핵심을 간단하고 알기 쉽게 정리해드립니다!1. 매입·매출 관리💡 왜 중요할까?회사의 현금 흐름과 세무 신고의 기초가 되는 가장 중요한 회계 업무입니다.✅ 매입 관리란?회사가 외부로부터 물품이나 서비스를 구매한 내역을 기록하고 관리하는 업무입니다.거래처별 매입 금액, 결제일, 세금계산서 수취 여부 등을 함께 관리합니다.부가세 환급과 직결되기 때문에 정확하게..

생활정보 2025.04.12

전자세금계산서 미발행 시 과태료 및 가산세, 신고 방법, 취소 방법 정리

전자세금계산서 미발행 시 과태료 및 가산세 (최대 금액)전자세금계산서는 사업자가 부가가치세 신고를 위해 필수적으로 발행해야 하는 서류입니다. 만약 이를 적시에 발행하지 않거나 누락하면 과태료 및 가산세가 부과될 수 있습니다.1. 전자세금계산서 미발행 시 과태료세금계산서를 발행하지 않은 경우: 공급가액의 2%전자세금계산서가 아닌 일반 세금계산서로 발행한 경우: 공급가액의 1%지연 발행(법정 기한 초과 후 발행)한 경우: 공급가액의 1%2. 전자세금계산서 미발행 가산세가산세는 부가가치세 신고 시 부과되며, **전자세금계산서 미발행 시 납부세액의 1%**가 가산세로 부과됩니다.전자세금계산서 의무 발행 대상자가 이를 발행하지 않을 경우, 가산세가 추가될 수 있습니다.3. 최대 과태료 및 가산세 예시예를 들어 공..

생활정보 2025.03.07

전자세금계산서 신고 실수했을 때 수정하는 방법

전자세금계산서 신고 실수, 어떻게 해결할까?전자세금계산서는 기업의 중요한 세무 관리 요소 중 하나입니다. 하지만 가끔 실수로 인해 잘못된 신고를 하게 될 수도 있습니다. 이때, 어떻게 수정해야 할까요? 만약 신고 오류를 방치하면 불이익이 발생할 수 있으므로 신속한 수정이 필요합니다. 이번 글에서는 홈택스를 이용한 전자세금계산서 수정 신고 방법을 단계별로 안내하겠습니다.홈택스로 전자세금계산서 수정 신고하는 법 (단계별 가이드)1. 홈택스 로그인 및 전자세금계산서 메뉴 접속국세청 홈택스 접속 후 로그인합니다.상단 메뉴에서 전자세금계산서 > 발급/전송 > 발급 목록 조회를 선택합니다.2. 수정해야 할 세금계산서 찾기조회 기간을 설정한 후, 수정이 필요한 전자세금계산서를 검색합니다.해당 건을 클릭하여 상세 내역..

생활정보 2025.03.07

전자세금계산서 발행 시 꼭 알아야 할 세금 계산법 (부가세 포함)

전자세금계산서, 제대로 알고 계신가요?부가가치세 신고를 할 때 전자세금계산서를 정확히 발행하지 않으면 가산세 부과, 공제 혜택 미적용 등 예상치 못한 불이익을 받을 수 있습니다. 하지만 올바른 계산법과 공제 항목을 잘 활용하면 세금 부담을 줄이고, 효율적인 세무 관리가 가능합니다. 전자세금계산서 발행 시 꼭 알아야 할 핵심 내용을 정리해드립니다!전자세금계산서 발행 시 부가가치세 계산법부가가치세는 제품이나 서비스에 부과되는 세금으로, 다음과 같이 계산됩니다:과세표준 × 부가가치세율(10%)예시: 공급가액이 1,000,000원인 경우부가가치세 = 1,000,000원 × 10% = 100,000원총 청구금액 = 1,000,000원 + 100,000원 = 1,100,000원전자세금계산서를 발행할 때는 부가가치세..

생활정보 2025.03.07

전자세금계산서 신고 기한 및 연장 방법: 꼭 알아야 할 사항!

전자세금계산서는 사업자가 세금 신고를 위해 반드시 발행해야 하는 중요한 문서입니다. 하지만 바쁜 업무 중 신고 마감일을 놓치거나, 실수로 기한을 넘길 수도 있죠. 😥📌 이번 글에서는전자세금계산서 신고 마감일(2024년 기준)신고 기한 연장 가능 여부신고 기한을 놓쳤을 때 해결 방법지연 발행 시 패널티 및 가산세이 모든 것을 쉽고 빠르게 정리해드리겠습니다. 지금부터 하나씩 살펴보죠! 👇✅ 전자세금계산서 신고 마감일 2024전자세금계산서는 발행 기한과 신고 기한이 정해져 있습니다. 제출 기한을 놓치면 가산세가 부과될 수 있으니 미리 챙기는 것이 중요합니다.📅 전자세금계산서 발행 및 신고 기한구분신고 대상신고 마감일1기 (1~6월 거래)1기 예정(1~3월)4월 25일1기 확정(4~6월)7월 25일 2기..

생활정보 2025.03.07

초보 사장님을 위한 전자세금계산서 개념 5분 정리!

📢 전자세금계산서, 아직도 헷갈리시나요?사업을 운영하다 보면 세금계산서 발행이 필수지만, 매번 종이로 작성하고 보관하는 일이 번거롭지 않으셨나요? 이제는 전자세금계산서로 간편하게 해결할 수 있습니다. 특히, 2024년부터 전자세금계산서 의무 발행 기준이 강화되면서 개인사업자도 예외가 아닙니다.✅ 전자세금계산서를 반드시 발급해야 하는 사업자는 누구일까요?✅ 발행 기한을 놓치면 어떤 불이익이 있을까요?✅ 2024년 세법 개정으로 달라지는 점은?이 글에서는 전자세금계산서의 개념부터 법적 의무 사항, 그리고 최신 개정 내용까지 쉽게 설명해 드리겠습니다. 지금부터 하나씩 살펴보시죠!전자세금계산서란?전자세금계산서는 종이로 발행하던 기존 세금계산서를 전자적으로 발행·전송·보관하는 방식입니다. 국세청 전산 시스템을 ..

생활정보 2025.03.05

모르면 손해! 전자세금계산서 신고 시 꼭 알아야 할 진실

전자세금계산서 신고 기한을 놓치면 어떤 일이 벌어질까요? 단순히 신고를 늦춘 것뿐인데, 예상보다 큰 가산세를 물게 될 수도 있습니다. 법인사업자는 물론, 일정 기준을 충족하는 개인사업자도 전자세금계산서 신고가 필수인데요. 기한 내 신고하지 않으면 최대 공급가액의 2%까지 가산세가 부과될 수 있습니다.그렇다면 전자세금계산서는 언제까지 신고해야 하며, 실수로 신고를 놓쳤을 때는 어떻게 대처해야 할까요? 이번 글에서는 전자세금계산서 신고 기한, 신고 방법, 그리고 놓쳤을 때의 대처법까지 한눈에 정리해드립니다.전자세금계산서 신고는 언제까지 해야 하나?전자세금계산서는 발행 후 다음 달 10일까지 신고해야 합니다. 예를 들어, 2024년 3월에 발행한 전자세금계산서는 4월 10일까지 신고를 완료해야 합니다. 전자세..

생활정보 2025.03.05

전자세금계산서, 꼭 발급해야 할까? 안 하면 생기는 불이익

전자세금계산서, 꼭 발급해야 할까요? 만약 사업을 운영하고 있다면, 전자세금계산서 발급이 의무인지 궁금하실 겁니다. 2024년부터 연매출 8,000만 원 이상인 개인사업자와 법인은 반드시 전자세금계산서를 발행해야 하며, 미발행 시 최대 2%의 과태료가 부과될 수 있습니다.전자세금계산서는 단순한 의무를 넘어, 부가세 신고 자동 반영, 세무 관리 효율화, 절세 효과 등의 장점을 제공합니다. 하지만, 신고 기한을 놓치거나 실수하면 가산세 부담이 커질 수도 있는데요.이번 글에서는 전자세금계산서의 개념부터 발급 및 신고 방법, 기한, 절세 팁, 오류 수정까지 한눈에 정리해드립니다. ✅ 지금부터 자세히 알아볼까요?① 전자세금계산서 개념 및 발급 대상전자세금계산서란? (종이 세금계산서와 차이점)📝 전자세금계산서는 ..

생활정보 2025.03.04
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